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2018年度珠海市不动产登记中心(市本级)部门决算公开
发布时间:2019-08-29

  2018年度珠海市不动产登记中心

(市本级)部门决算公开


      

 

第一部分  珠海市不动产登记中心(市本级) 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  珠海市不动产登记中心(市本级)2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  珠海市不动产登记中心(市本级)2018  年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  珠海市不动产登记中心(市本级) 概况

(一) 部门主要职责

  珠海市不动产登记中心的主要职责是:承担土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记等不动产登记颁证工作  

(二) 部门决算单位构成

  按照部门决算编报要求,纳入我中心(市本级)2018年部门决算编报范围的单位为1个。  


 

第二部分  珠海市不动产登记中心(市本级)2018 年部门决算表

 

表1

收入支出决算总表

部门: 珠海市不动产登记中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

4150.46 

一、一般公共服务支出

26

9.65

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

3.75

六、科学技术支出

31

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

557.57

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

82.77

 

10

 

十、节能环保支出

35

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

3567.78

 

12

 

十二、农林水支出

37

7.53

 

13

 

十三、交通运输支出

38

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

19.48

 

19

 

十九、住房保障支出

44

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

4154.21

本年支出合计

47

4244.77

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

285.45

年末结转和结余

49

194.89

总计

25

4439.66

总计

50

4439.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 

 

表2

收入决算表

部门: 珠海市不动产登记中心  

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4154.21

4150.46

0.00

0.00

0.00

0.00

3.75

201

一般公共服务支出

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

557.57

557.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

552.82

552.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

296.89

296.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.19

255.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

82.77

82.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82.77

82.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

62.45

62.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3476.82

3473.07

0.00

0.00

0.00

0.00

3.75

21201

城乡社区管理事务

2484.46

2480.71

0.00

0.00

0.00

0.00

3.75

2120109

住宅建设与房地产市场监管

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2482.63

2478.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3.75

21299

其他城乡社区支出

992.37

992.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

992.37

992.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

7.92

7.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

7.92

7.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

7.92

7.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

表3

支出决算表

部门 珠海市不动产登记中心

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4244.77

3093.17

1151.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9.65

0.00

9.65

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

9.65

0.00

9.65

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

9.65

0.00

9.65

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

557.57

552.82

4.75

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

552.82

552.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

296.89

296.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.19

255.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.75

0.00

4.75

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.75

0.00

4.75

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

82.77

82.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82.77

82.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

62.45

62.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3567.78

2457.58

1110.2

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2575.42

2457.58

117.83

0.00

0.00

0.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

1.83

0.00

1.83

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2573.59

2457.58

116.01

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

992.37

0.00

992.37

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

992.37

0.00

992.37

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

7.53

0.00

7.53

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

7.53

0.00

7.53

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

7.53

0.00

7.53

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

19.48

0.00

19.48

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

19.48

0.00

19.48

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

19.48

0.00

19.48

0.00

0.00

0.00

...

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 


 

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 珠海市不动产登记中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4150.46

一、一般公共服务支出

29

9.65

9.65

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

557.57

557.57

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

82.77

82.77

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

3473.07

3473.07

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

7.53

7.53

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

19.48

19.48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4150.46

本年支出合计

52

4150.07

4150.07

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

20.99

年末结转和结余

53

21.38

21.38

0.00

一般公共预算财政拨款

26

20.99

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

4171.45

总计

56

4171.45

4171.45

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 


 

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 珠海市不动产登记中心

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

4150.07

3093.17

1056.9

201

一般公共服务支出

9.65

0.00

9.65

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.65

0.00

9.65

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.65

0.00

9.65

208

社会保障和就业支出

557.57

552.82

4.75

20805

行政事业单位离退休

552.82

552.82

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

296.89

296.89

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.19

255.19

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.74

0.74

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.75

0.00

4.75

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.75

0.00

4.75

210

医疗卫生与计划生育支出

82.77

82.77

0.00

21011

行政事业单位医疗

82.77

82.77

0.00

2101101

  行政单位医疗

62.45

62.45

0.00

2101103

公务员医疗补助

20.31

20.31

0.00

212

城乡社区支出

3473.07

2457.58

1015.49

21201

城乡社区管理事务

2480.71

2457.58

23.13

2120109

住宅建设与房地产市场监管

1.83

0.00

1.83

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2478.88

2457.58

21.3

21299

其他城乡社区支出

992.37

0.00

992.37

2129999

其他城乡社区支出

992.37

0.00

992.37

213

农林水支出

7.53

0.00

7.53

21305

扶贫

7.53

0.00

7.53

2130599

  其他扶贫支出

7.53

0.00

7.53

220

国土海洋气象等支出

19.48

0.00

19.48

21505

国土资源事务

19.48

0.00

19.48

2150599

  行政运行

19.48

0.00

19.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 


 

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 珠海市不动产登记中心

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2052.1

302

商品和服务支出

345.08

30101

基本工资

325.62

30201

办公费

11.17

30102

津贴补贴

707.38

30202

印刷费

6.84

30103

奖金

374.22

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.24

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

4.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

255.19

30206

电费

45.72

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

22.34

30110

职工基本医疗报险缴费

56.31

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

20.31

30209

物业管理费

7.61

30112

其他社会保障缴费

6.89

30211

差旅费

8.29

30113

住房公积金

220.59

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

15.94

30199

其他工资福利支出

85.59

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

665.38

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.06

30302

退休费

294.61

30217

公务接待费

0.99

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

1.53

30225

专用燃料费

0.01

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.42

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

10.41

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

14.08

30309

奖励金

37.50

30229

福利费

32.13

30310

个人农业生成补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

331.74

30239

其他交通费用

60.34

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

101.43

 

 

 

310

资本性支出

30.6

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

16.36

 

 

 

31003

专用设备购置

0.59

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

11.59

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

 

 

31022

无形资产购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

2.07

 

 

 

312

对企业补助

0.00

 

 

 

31201

资本金注入

0.00

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

2717.48

 

公用经费合计

375.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


 

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 珠海市不动产登记中心

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.99

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 


 

 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 珠海市不动产登记中心

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况


 

第三部分  珠海市不动产登记中心(市本级)2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 珠海市不动产登记中心 年度总收入 4439.66 万元,其中本年收入 4154.21 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 4150.46 万元, 比上年决算数增加390.68万元,增长10.39%。主要变动情况:工资标准统一调整

2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5.其他收入 3.75 万元, 比上年决算数减少207.9万元,下降98.23%。主要变动情况:本年度用于经费账户中的专项收入减少。

(二)年度支出总体情况

 珠海市不动产登记中心2018 年度总支出 4439.66 万元,其中本年支出 4244.77 万元。具体情况如下:

1.基本支出 3093.17 万元, 比上年决算数增加255.23万元,增长8.99%,主要变动情况:工资标准统一调整。

2.项目支出 1151.61 万元, 比上年决算数增加121.66万元,增长11.81%,主要变动情况:新增档案扫描整理项目经费的增加。

3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

 珠海市不动产登记中心2018 年度财政拨款收入合计 4171.45 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4150.46 万元,比上年决算数 增加390.68 万元, 增长10.39%;主要变动情况:一是工资标准统一调整;二是项目支出预算调整 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长0%;

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

 珠海市不动产登记中心2018 年度财政拨款支出合计 4171.45 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4150.07 万元,比年初预算数 增加224.45 万元, 增长5.72%;主要变动情况:工资标准统一调整 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%;

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 珠海市不动产登记中心2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元,完成预算 2 万元的 49.5% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100% ;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100% ;公务接待费支出决算为 0.99 万元,完成预算 2 万元的 49.5% 

 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: (认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅节约。

与上年相比, 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加0.61 万元, 增长160.53% 。其中:因公出国(境)费支出决算 减少0万元,下降0% ;公务用车购置及运行费支出决算 减少0万元,下降0% ;公务接待费支出决算 增加0.61万元,增长160.53%  公务接待费支出增加的主要情况:2018年我中心改革创新举措多,全国各地不动产登记部门来我中心考察调研情况增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 0万元,占0% ;公务接待费支出 0.99万元,占100% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 中心市本级1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 0 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元, 2018年中心市本级 公务用车保有量为 0 辆,主要用于 无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出 0.99 万元,主要用于 接待全国各地不动产登记机构来我中心考察调研  2018年,中心市本级 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 6 次,接待人数共 60 人, 主要包括江苏省不动产登记中心6人,省不动产登记局7人,江门市不动产登记中心33人,江苏宿迁国土局4人,广东金赋科技股份有限公司参加共建“智能终端创新联合实验室”签约仪式4人,重庆市不动产登记中心6人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018 年本部门机关运行经费支出 375.69 万元,比上年 增加95.83 万元, 增长34.24%。 主要增减变动情况是: 一是饭堂支出在福利费中安排;二是新购置一批固定资产备(一批固定资产已达到报废年限且无法继续使用,需新购满足办公需求)。

(二)政府采购支出情况说明

 2018 年本部门政府采购支出总额 1528.82 万元,其中:政府采购货物支出 217.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1311.05 万元。  

(三)国有资产占用情况

截至 2018 12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,  单位价值50万元以上通用设备 9 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金542.74万元,占一般公共预算项目支出总额的51.35%。主要项目绩效自评情况:

新增档案扫描及整理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新增档案扫描及整理项目自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为295万元(剩余5万元质保金),完成预算的98.33%。主要产出和效果:一是整理档案21万卷宗,完成既定目标并符合质量要求;二是实现了数据共享,提高了不动产登记办事效率,并解决了档案的及时利用和长久保护问题。

档案库房租赁项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案库房租赁项目自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:解决库房不足,档案无法存放问题,采取租赁形式保证了登记档案的安全;下一步措施为加快新建档案管的建设,尽快投入使用。

不动产信息安全建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产信息安全建设项目自评得分为97分。项目全年预算数为188.7万元,执行数为147.74万元(剩余41.48万为质保金),完成预算的78.3%。主要产出和效果:一定程度上保障了我市不动产登记信息安全和网络安全,避免了数据的丢失和泄露。

组织对新增档案扫描及整理等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出542.74万元。从评价情况来看,项目自评等级均为优,产生了一定的社会效益,提高了不动产登记效率及质量。  

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 新增档案扫描及整理项目绩效评价报告详见附件


 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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1.(公民)珠海市不动产登记中心政府信息公开申请表.doc
2.(机构)珠海市不动产登记中心政府信息公开申请表-.doc
3.(企业法人)珠海市不动产登记中心政府信息公开申请表.doc
4.(社会组织)珠海市不动产登记中心政府信息公开申请表.doc
5.(其他)珠海市不动产登记中心政府信息公开申请表.doc
6.珠海市不动产登记中心政府信息公开申请流程图.doc
 
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